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Audit interne des organisations I
Mis à jour le
Responsable(s) : M. Laurent CAPPELLETTI, M. Nicolas DUFOUR
- Cours
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Licence Gestion parcours Comptabilité Contrôle Audit
Licence, LG03607A180 crédits Distanciel A la carte Package Alternance 2025/26 2026/27 2027/28Polynésie Française, Nouméa, Grenoble, Saint-Étienne, Nouvelle Aquitaine, Nantes, Cergy-Pontoise, Evry, Melun, Nanterre, Saint-Denis, Pays de la Loire, Bretagne, Grand Est, Centre Cnam Paris, Toulouse, Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux, Orléans, Pithiviers, Tours, Vierzon, Auvergne-Rhône-AlpesVoir la formation -
- Audit comptabilité
Certificat de spécialisation Gestion comptable et financière des collectivités territoriales
Certificat de spécialisation, CS1000A10 crédits A la carte Package 2025/26ParisVoir la formation -
- Audit comptabilité
Certificat de spécialisation Audit des systèmes d'information
Certificat de spécialisation, CS2100AA la carte 2025/26 2026/27 2027/28BretagneVoir la formation -
- Audit comptabilité
Certificat de spécialisation Audit et contrôle des comptes
Certificat de spécialisation, CS0600AA la carte Package 2025/26 2026/27 2027/28Paris, BretagneVoir la formation
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Durée : 50 heures
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A la carte
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Soir & samedi
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6 crédits
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Présentiel
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Prérequis
Agrément par l'enseignant sur dossier. Avoir le niveau BAC+4 et une expérience professionnelle. Cette UV s'adresse d'une part à des personnes, de formation ingénieur ou gestionnaire, qui souhaitent comprendre d'une part les enjeux du dispositif de contrôle interne en terme de maîtrise des risques et d'autre part savoir identifier les risques dans un objectif de performance. Cette UV est complémentaire de l'UV plus spécifiquement consacrée à l'audit interne (UV 223). Adresser une demande d'inscription avec CV détaillé à la Chaire de Comptabilité financière et audit.
Les inscriptions aux UE audit interne des organisations I et audit interne des organisations II sont groupées.
Objectifs
Ce module a pour objet de permettre aux participants :
- De comprendre les enjeux liés au dispositif de contrôle interne au regard, entre autre, des objectifs de l'entreprise;
- De savoir évaluer la qualité d'une gouvernance par les risques;
- De maîtriser les composantes essentielles des principaux référentiels de contrôle (Coso, Coco, AMF) afin de comprendre comment ils accompagnent la stratégie de l'entreprise;
- De savoir déployer une approche par les risques en acquérant la maîtrise des principaux outils (notamment cartographie des risques, maîtrise de la norme ISO 31000; pilotage par les risques), gestion de crise, Plan de Continuité d'Activité.
Compétences et débouchés
Compétences
- de préparer dans le cadre du Master Sciences de gestion, mention " Comptabilité - Contrôle -Audit " l'examen professionnel international du CIA (Certified Internal Auditor), dispensé en France par l'IFACI.
- de préparer à l'examen sur les normes proposé par l'IFACI permettant d'obtenir une attestation de validation des connaissances sur les normes d'audit interne.
Informations pratiques
Contact
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Département : EPN10 - Comptabilité financière et audit - Comptabilité et contrôle de gestion
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Tel : 01 40 27 21 73
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Email : secretariat.cca@lecnam.net
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Adresse : 292 rue saint Martin - 75003 Paris
Programme
Contenu
Concept de contrôle interne
- Les enjeux du dispositif de contrôle interne
- L'intérêt des référentiels de contrôle (Coso, Coco, AMF)
- L'application des référentiels dans les processus opérationnels
Gestion des risque
-La gouvernance par les risques
-Le rôle du risk management
- Positionnement du risk management par rapport à l'audit interne
- L'approche par les risques : de l'identification du risque à sa gestion (déploiement d'une démarche de gestion des risques, rôle de la cartographie, gestion des indicateurs, pilotage du risque)
- Les apports de la norme ISO 31 000
- La gestion de crise
- Le rôle du Plan de Continuité d'Activité
Bibliographie
- IFACI . Normes pour la Pratique Professionnelle de l'audit interne
- IFACI . La pratique du contrôle interne, le COSO report
- Jacques RENARD, les Editions d'oganisation . Théorie et pratique de l'audit interne
- Kaoru ISHIKAWA, Dunod . La gestion de la qualité. Outils et applications pratiques
- Pigé B. (2009), Ed. Economica . Gouvernance, contrôle et audit des organisations
- Hassid O. (2008), Dunod ed. . Gestion des risques
- Ouvrage collectif sous la direction de lIFACI/PWC -Ed. organisation . Le Management des risques de lentreprise Cadre de référence
- Pigé B. (2011), EMS Ed. . Audit et contrôle interne
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